对已出账的账目,无法实现多月合并支付,合并开具发票。需每笔账目单独计税(企业开具发票)和结算。
对未出账账目,可以通过预先设置“保留付款”操作,实现多月合并支付结算。路径:百家号-收益广场-提现-财务管理-财务设置-保留付款
举例说明:6月底设置保留付款,7月初将不会出账。9月底取消保留付款,10月初自动将6、7、8、9月收益合并出账,进入支付阶段,进行合并计税(企业账号合并开具发票)和支付。
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